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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-26 13:31

可以 
借:制造費(fèi)用——機(jī)物料消耗 
貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款

A 追問

2018-12-26 13:34

怎么結(jié)轉(zhuǎn)使用

A 追問

2018-12-26 13:34

要全部的分錄

bamboo老師 解答

2018-12-26 13:36

借:生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用 
貸:制造費(fèi)用——機(jī)物料消耗 
借:庫存商品 
貸:生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用

A 追問

2018-12-26 13:37

借:制造費(fèi)用--機(jī)物料消耗  2586 
       進(jìn)項(xiàng)       413.79 
           貸:銀行存款      3000 
 
 
借:制造費(fèi)用分配  2586 
       貸:制造費(fèi)用--機(jī)物料消耗  2586 
 
 
這樣嗎?怎么能體現(xiàn)出是買了切割機(jī)?

A 追問

2018-12-26 13:38

切割機(jī)是屬于機(jī)物料嗎?老師

bamboo老師 解答

2018-12-26 13:39

要體現(xiàn)買了切割機(jī)的話 那你可以經(jīng)過倉庫周轉(zhuǎn)一下 
購入 
借:原材料——備品備件——切割機(jī) 
貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款 
然后領(lǐng)用 
借:制造費(fèi)用——機(jī)物料消耗 
貸:原材料——備品備件——切割機(jī)

A 追問

2018-12-26 13:40

我這個(gè)不是原材料,是資產(chǎn)

bamboo老師 解答

2018-12-26 13:41

一般情況下你把切割機(jī)計(jì)入什么科目的 
原材料也是公司的資產(chǎn)

A 追問

2018-12-26 13:43

我剛買的,不知道要怎么入      機(jī)物料是一些螺絲什么的吧不知道切割機(jī)為什么可以入這個(gè)科目

A 追問

2018-12-26 13:44

bamboo老師 解答

2018-12-26 13:48

嚴(yán)格來說 可以入固定資產(chǎn) 可以入低值易耗品 然后攤銷 有的單位為了省事 也可以計(jì)入制造費(fèi)用——機(jī)物料消耗 如果你賬務(wù)處理很細(xì) 也可以不入這個(gè)科目的

A 追問

2018-12-26 13:49

那么入機(jī)物料消耗 這個(gè)賬務(wù)處理合法嗎

bamboo老師 解答

2018-12-26 13:52

金額不大 最后都是轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目 沒有不合法 只是賬務(wù)處理方式不同而已

A 追問

2018-12-26 13:54

哦好的,我購買了的一共是4臺(tái),既然合法還是入這個(gè)科目比較省心

bamboo老師 解答

2018-12-26 13:56

這樣處理合法的 稅務(wù)不會(huì)找你麻煩的

A 追問

2018-12-26 13:59

要不要過下應(yīng)付賬款這個(gè)科目?還是直接銀行存款即可

bamboo老師 解答

2018-12-26 14:00

你想將來好查找的話 就通過應(yīng)付賬款科目 如果將來不需要查找 就直接銀行存款

A 追問

2018-12-27 17:12

我們公司在五金城商販那里買了一批電機(jī),由于商販不能開增值稅發(fā)票,就在這些電機(jī)的廠商那里幫我們開局,當(dāng)時(shí)我們只把錢付給了中間商。以前的財(cái)務(wù)一直掛在應(yīng)付帳款?,F(xiàn)在要把這筆帳處理掉要怎么辦?電機(jī)廠商是不會(huì)給我們收款收據(jù)的,因?yàn)槲覀兊腻X是付給五金城商販的

bamboo老師 解答

2018-12-27 17:15

可以讓電機(jī)廠商寫委托收款說明 委托商販向你單位收款 我這邊稅務(wù)默認(rèn)這種處理方式 你那邊的話 最好咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)要不要去大廳備案 以當(dāng)?shù)囟悇?wù)為準(zhǔn)

A 追問

2018-12-27 17:19

問題是廠商什么都不給。我們確實(shí)這樣的沒有假,不知道還有什么辦法可以處理

A 追問

2018-12-27 17:29

都是現(xiàn)金付款的數(shù)額都是1萬

A 追問

2018-12-27 17:30

中間商到是說可以給我開收據(jù),問題是票不是他開的,他的收據(jù)也沒用啊

bamboo老師 解答

2018-12-27 17:53

那您讓中間商想辦法啊 他收款 他解決這個(gè)問題 他跟廠商有業(yè)務(wù)往來 比您們找廠商更合適

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借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-04-01 17:56:35
你好,這個(gè)是你單位內(nèi)部的綠化嗎?
2020-01-06 16:14:23
我們是小規(guī)模納稅人
2019-11-13 11:38:17
您好 借:管理費(fèi)用——安全費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-25 16:09:18
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