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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-12-26 11:10

你好,先沖紅原來的暫估憑證,然后按照發(fā)票做賬,如果有差異,可以將差額直接做主營業(yè)務成本中

上善若水 追問

2018-12-26 11:13

如果是負數(shù),也按照負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-26 11:17

你好,是的沒錯,就是這個意思,

上善若水 追問

2018-12-26 11:41

庫存表怎么做,暫估和紅沖后的差額,期末結(jié)存負數(shù)怎么辦

徐阿富老師 解答

2018-12-26 12:15

你好,先沖紅暫估,再按照發(fā)票做入庫,如果暫估金額和發(fā)票金額有差異的,這個差額就做在主營業(yè)務成本,如果還是不理解,你可以把暫估金額和發(fā)票金額都寫出來

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你好,先沖紅原來的暫估憑證,然后按照發(fā)票做賬,如果有差異,可以將差額直接做主營業(yè)務成本中
2018-12-26 11:10:06
你好,是的,沖銷按照負數(shù)可以
2019-06-24 20:44:58
您好 請問是上個商品已經(jīng)出庫了嗎
2020-11-12 09:32:47
您好 上月暫估的材料,除了憑證做負數(shù)沖回。材料入庫模塊也要做入庫紅字沖回 那暫估的單價過高,是出庫單價高么 導致月末單價為負數(shù)
2020-11-12 18:03:21
你好,這個是發(fā)票到嗎?如果沒有到的話,你不用紅沖暫估。
2022-02-15 15:02:24
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