
發(fā)票認(rèn)證完,當(dāng)期不抵,待以后抵扣,填增值稅報(bào)表填到哪項(xiàng),怎么填增值稅報(bào)表,謝謝
答: 您好!你有銷項(xiàng)稅額嗎?
增值稅專票當(dāng)期認(rèn)證,當(dāng)期不抵,留以后有收入抵扣,怎么填增值稅申報(bào)表,應(yīng)該填哪一項(xiàng)
答: 同學(xué)好,已經(jīng)認(rèn)證當(dāng)期不抵扣也需要正常填寫進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào),申報(bào)后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以留抵
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)期有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,但是不抵扣 這個(gè)申報(bào)表怎么填
答: 同學(xué)好,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票不需要抵扣可以填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)中的三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

