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送心意

點~玲老師

職稱中級會計師

2018-12-26 09:32

可以  你先入賬 待12月發(fā)票來了 再把之前沖回  重新按發(fā)票入賬

愛拼 追問

2018-12-26 09:32

那分錄怎么寫

愛拼 追問

2018-12-26 09:34

那需要把12月份開的發(fā)票粘貼到11月份的憑證上嗎

點~玲老師 解答

2018-12-26 09:37

12月份不能貼到11月份

愛拼 追問

2018-12-26 09:45

老師,那分錄這樣寫嗎,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,付錢的時候再做借應付賬款貸現(xiàn)金,要是發(fā)的發(fā)票金額和11月份入的賬有差異怎么辦

點~玲老師 解答

2018-12-26 09:47

是的  放入主營業(yè)務成本  所以你發(fā)票來的時候  把11月份的憑證全部紅字沖回  再按發(fā)票金額做一張正數(shù)

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相關問題討論
可以 你先入賬 待12月發(fā)票來了 再把之前沖回 重新按發(fā)票入賬
2018-12-26 09:32:23
學員你好, 這種情況屬于貨到票未到的情況, 暫估成本即可,暫估不用暫估增值稅的。 等下月票到了,再沖減暫估,做成本。 對于你當月來說,當月成本做了。 次月的話,沖減暫估,再做成本,一來一回,如果金額估算的差不多,不會有太大的損益差異的。
2018-12-28 12:58:05
嗯嗯,可以抵扣的沒問題的哈
2022-11-07 10:02:54
你好! 最好把采購單也附上
2018-12-31 15:16:28
你好,需要計入賬務,然后年度生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅匯算清繳再調(diào)整
2018-11-30 09:23:33
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