
比如12月份的進(jìn)項(xiàng)供應(yīng)商拖延到了1月份,但是我12月份又開了銷項(xiàng),那我是不是要全額納稅,如果開了銷項(xiàng)2萬塊那我要納多少金額稅
答: 是的,要先交增值稅,然后下月開進(jìn)來再抵扣,一般納稅人銷售貨物的稅率一般是16%,如果沒有其他進(jìn)項(xiàng):含稅銷售2萬元需交增值稅:20000/1.16*16%=2758.62元
供應(yīng)商六月沒把進(jìn)項(xiàng)開回來,這邊卻已經(jīng)開了銷項(xiàng),是不是六月份必須交稅了?
答: 你好,你有其他的抵扣的嗎?如果沒有的話需要交稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們現(xiàn)在政策是全部開票,供應(yīng)商和客戶,可是進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)少了銷項(xiàng),如何減少繳稅???
答: 購進(jìn)按規(guī)定開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,別無他法
六月供應(yīng)商沒開回進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)卻開出去了,如果七月開回進(jìn)項(xiàng)的話怎么往回抵?
老師您好,請(qǐng)問如果供應(yīng)商給了我們幾百萬的進(jìn)項(xiàng)增專票,我們沒有給客戶開銷項(xiàng)會(huì)不會(huì)有問題?
你好,我想問下,我們開票出去收全款,,但是按月支付一部分款給上游供應(yīng)商,然后他們他們開票給我們,這樣銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,怎么避免少交點(diǎn)增值稅
6月銷項(xiàng)開出去了,供應(yīng)商沒開出來進(jìn)項(xiàng),怎么辦?供應(yīng)商7月初開,可以嗎?

