
預(yù)付材料款,然后收到發(fā)票,發(fā)票一部分紅沖了,賬務(wù)處理怎么做的,
答: 預(yù)付 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;原材料 貸;預(yù)付賬款,按實(shí)際紅沖之后的金額入賬
去年暫估材料,有一部分發(fā)票是去年到了沒有紅沖,剩下的一部分發(fā)票今年到,賬務(wù)怎么處理?
答: 通過以前年度損益調(diào)整科目沖紅調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第一年沒票暫估到應(yīng)付賬款的這部分金額,次年沒收回發(fā)票,調(diào)增匯算以后,賬要怎么做呢?既然補(bǔ)稅了,那么賬上就不應(yīng)該再掛暫估了吧,比如,收回發(fā)票的部分,會(huì)紅沖暫估,然后做藍(lán)字應(yīng)付,借:原材料(紅字貸:應(yīng)付-暫估(紅字。借:原材料進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付(差額進(jìn)以前年度損益調(diào)整,最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤)那沒有收回發(fā)票的那部分,因?yàn)橐呀?jīng)補(bǔ)了稅,暫估的賬按理不用一直掛著吧,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 同學(xué),你好 借:應(yīng)付-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整




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