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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-12-25 15:49

預(yù)付 借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款 
取得發(fā)票 借;原材料   貸;預(yù)付賬款,按實(shí)際紅沖之后的金額入賬

等花開 追問

2018-12-25 16:01

按紅沖的記賬?如果紅沖的票還沒到呢

鄒老師 解答

2018-12-25 16:11

你好,就先按取得的發(fā)票入賬,紅沖發(fā)票到了再做相應(yīng)紅沖處理

等花開 追問

2018-12-25 16:34

那我的預(yù)付那里的進(jìn)項(xiàng)稅額就是紅沖之前的啊,也不對因?yàn)橐呀?jīng)紅沖了還是說顯示在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢

鄒老師 解答

2018-12-25 16:35

你好,紅沖是做之前相反分錄,進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

等花開 追問

2018-12-25 16:37

借預(yù)付,貸材料_應(yīng)交稅費(fèi)?這樣?

鄒老師 解答

2018-12-25 16:37

你好,取得紅沖發(fā)票是這樣處理

等花開 追問

2018-12-25 16:42

老師,需要紅沖的我退回去了,他還沒給我開過來,這個(gè)怎么做賬,還有就是,我用別的材料票抵了這個(gè)需要紅沖的,

鄒老師 解答

2018-12-25 16:44

你好 
需要紅沖的我退回去了,他還沒給我開過來,把之前購進(jìn)的分錄沖銷 
用別的材料票抵了這個(gè)需要紅沖的   借;原材料等科目   貸;預(yù)付賬款

等花開 追問

2018-12-25 17:40

退回去這個(gè),呢,怎么做

鄒老師 解答

2018-12-25 17:41

你好,退回的做之前購進(jìn)的相反分錄 
借;應(yīng)付賬款等科目  貸;原材料     應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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預(yù)付 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;原材料 貸;預(yù)付賬款,按實(shí)際紅沖之后的金額入賬
2018-12-25 15:49:23
通過以前年度損益調(diào)整科目沖紅調(diào)整。
2019-04-17 10:13:35
同學(xué)你好 【第一年沒票暫估到應(yīng)付賬款的這部分金額,次年沒收回發(fā)票,調(diào)增匯算以后,賬要怎么做呢? 既然補(bǔ)稅了,那么賬上就不應(yīng)該再掛暫估了吧,】 ----關(guān)于這個(gè)部分,賬務(wù)不用動(dòng)。它屬于稅會(huì)差異 依然要暫估,等發(fā)票來了,再?zèng)_它
2024-12-26 15:23:36
同學(xué),你好 借:應(yīng)付-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-12-26 15:24:32
暫估不會(huì)掛著呀, 借原材料貸應(yīng)付賬款暫估100, 借:原材料(紅字100 貸:應(yīng)付-暫估(紅字100 你第一個(gè)分錄不就沖了?
2024-12-24 15:09:20
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