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送心意

徐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-12-25 15:24

是的,如果是沒有認證的話,就是放入待抵扣進項稅額科目,但是分錄不是這么寫的,而是借庫存商品  應交稅費-待抵扣進項稅額   貸應付賬款,下個月認證了,借應交稅費-進項,貸應交稅費-待抵扣進項稅額。

幽蘭 追問

2018-12-25 15:38

我上月分錄做錯了也結(jié)賬了怎么辦

徐璐老師 解答

2018-12-25 16:36

沒關(guān)系的,你這個月把做的分錄沖紅,然后按正確的再做一次就可以了。

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是的,如果是沒有認證的話,就是放入待抵扣進項稅額科目,但是分錄不是這么寫的,而是借庫存商品 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸應付賬款,下個月認證了,借應交稅費-進項,貸應交稅費-待抵扣進項稅額。
2018-12-25 15:24:08
你好,這樣處理是正確的
2018-09-03 16:56:05
你好,可以就是待認證進項稅額轉(zhuǎn)為進項稅額 分錄你寫反了 應當是借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸;應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
2018-05-18 16:18:28
認證抵扣即可
2018-03-19 06:07:36
是的,是這樣賬務處理的
2018-11-22 10:05:28
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