老師,假如12月本年累計(jì)營業(yè)成本800萬,其中包括了暫 問
那么實(shí)際可以稅前扣除的成本就是800-360%2B160 答
老師,當(dāng)月買的固定資產(chǎn)比如電腦打印機(jī),是在當(dāng)月的 問
是在當(dāng)月的記賬軟件里的固定資產(chǎn)卡片里錄入 答
建筑行業(yè),項(xiàng) 目上有違返燃?xì)夤芾硪?guī)定的罰款計(jì)入哪 問
那個(gè)直接計(jì)入營業(yè)外收入/支出 答
老師您好 公司本月開票銷售設(shè)備和培訓(xùn) 報(bào)印花稅 問
你好,按買賣就好 培訓(xùn)不需要交。 答
稅務(wù)局說金稅四期數(shù)據(jù)比對(duì),公司一直沒有水電燃的 問
可實(shí)話實(shí)說的,看稅局怎么回復(fù) 答

預(yù)收商戶的物業(yè)費(fèi),年底轉(zhuǎn)收入,因?yàn)槊骷?xì)多,就在預(yù)收賬款科目下設(shè)了一個(gè)“結(jié)轉(zhuǎn)物業(yè)費(fèi)”,然后借預(yù)收賬款,貸收入及稅金??墒前l(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表上結(jié)轉(zhuǎn)物業(yè)收入的金額怎么到了應(yīng)收賬款?
答: 您好,因?yàn)檫@個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)物業(yè)費(fèi)明細(xì)科目,沒有貸方發(fā)生額,只有借方發(fā)生額,也就只有借方余額了,資產(chǎn)負(fù)債表重分類,就到了應(yīng)收賬款項(xiàng)目了。
物業(yè)公司預(yù)收物業(yè)費(fèi)掛預(yù)收賬款 每月結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)多少困惑
答: 先做預(yù)收 符合你當(dāng)月收入確認(rèn)的 沖預(yù)收賬款做收入就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好!我們是教育行業(yè),預(yù)收學(xué)費(fèi)的形式(1)收款時(shí):借:銀行存款 1000貸:預(yù)收賬款 1000(2)結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候借:預(yù)收賬款 60貸:主營業(yè)務(wù)收入 58.25 應(yīng)稅稅費(fèi)-增值稅1.75(3)發(fā)生已結(jié)轉(zhuǎn)收入的退費(fèi)貸:主營業(yè)務(wù)收入 -58.25 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-1.75 銀行存款 60借:預(yù)付賬款 -60貸:預(yù)付賬款 -60預(yù)收賬款的借方發(fā)生額表示已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的金額預(yù)收賬款的貸方發(fā)生額表示收到的學(xué)費(fèi)的金額請(qǐng)問一下老師,沖減收入的賬務(wù)處理是對(duì)的嗎,是否應(yīng)該沖減預(yù)收賬款的借貸方發(fā)生額?
答: 你好!思路是對(duì)的 發(fā)生已結(jié)轉(zhuǎn)收入的退費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -58.25 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-1.75 銀行存款 60 ……做這個(gè)分錄 借:預(yù)付賬款 -60 貸:預(yù)付賬款 -60 …不作這個(gè)分錄

