
發(fā)票沖紅了導(dǎo)致銷售額和稅費都是負(fù)數(shù)了,怎么申報增值稅表呢?
答: 用負(fù)數(shù)的銷售額抵減正數(shù)銷售額后的銷售額填寫進申報表就是了。稅額是自動計算的。
老師,請問貿(mào)易退稅公司發(fā)票沖紅了導(dǎo)致銷售額和稅費都是負(fù)數(shù)了,5月出口普票開錯了6?全部充紅了,6月又不夠票重開銷項了,現(xiàn)在都是負(fù)數(shù)要怎么申報增值稅表呢?
答: 您好,是負(fù)數(shù)就根據(jù)實際的負(fù)數(shù)填申報表里,不過有可能負(fù)數(shù),系統(tǒng)補、會不通過或會有提醒信息,有提醒信息能跳過的可以跳過,不可以跳過的只能去稅務(wù)局窗口申報,不夠開可以申請增量
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月有發(fā)票沖紅,導(dǎo)致收入負(fù)數(shù),申報利潤表填負(fù)數(shù)可以嗎?那對應(yīng)的負(fù)數(shù)增值稅,和附加稅,印花稅,申報時怎么填報呢?
答: 你好,收入負(fù)數(shù),增值稅不能申報的。


以恒 追問
2018-12-25 09:27
張艷老師 解答
2018-12-25 09:37