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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-24 13:54

老師 在嗎?

小黎老師 解答

2018-12-24 14:11

您好,被掛靠單位,掛靠的項(xiàng)目按照自己的項(xiàng)目核算,扣掉管理費(fèi)和稅金的余下的款項(xiàng),都需要用工程上的工程材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票,其他發(fā)票進(jìn)行沖抵成本

學(xué)徒 追問

2018-12-24 14:17

我接手之后的都這樣做了、之前的都走的法人借款。

學(xué)徒 追問

2018-12-24 14:20

我接手之后的都這樣做了、之前的都走的法人借款,這部分錢就一直掛在法人借款上。

小黎老師 解答

2018-12-24 15:58

您好,想辦法把法人借款沖平

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 不合規(guī)的,需要對(duì)方開具發(fā)票進(jìn)來
2023-12-01 12:42:26
老師 在嗎?
2018-12-24 13:54:47
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
2022-04-21 18:58:05
借其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-21 18:19:47
你好,如果之前員工有借的備用金,就貸記其他應(yīng)收款。如果之前沒有借備用金,是之后再支付報(bào)銷款的,就貸記其他應(yīng)付款,實(shí)際報(bào)銷時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。
2024-04-12 23:38:32
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