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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-12-24 10:18

你好 借管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款

備考中…………… 追問(wèn)

2018-12-24 10:22

老師,是一家個(gè)體小規(guī)模納稅人,銀行上目前沒(méi)有錢(qián),需要開(kāi)票的就一家,一個(gè)客戶,開(kāi)了票他們上款也上法人的賬戶上,平時(shí)的費(fèi)用開(kāi)支也就法人一個(gè)人支付,你說(shuō)我把老板花的錢(qián)和收的錢(qián)都做啥科目

答疑蘇老師 解答

2018-12-24 10:27

你好 就是通過(guò)其他應(yīng)付款科目

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你好 借管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款
2018-12-24 10:18:24
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 ? ? 貸:預(yù)收賬款
2021-05-16 08:49:15
你好,月底?你是不是指月末調(diào)匯?
2018-04-07 11:56:48
數(shù)據(jù)都結(jié)轉(zhuǎn)到2019年了,做賬時(shí)不需要做啥分錄 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),正常做賬即可
2019-04-19 14:06:51
你好 科目余額及損益類科目累計(jì)發(fā)生額
2019-10-19 12:00:28
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