
18年供應(yīng)商開(kāi)了2018.11月-2018.1月3個(gè)月的費(fèi)用發(fā)票,款已全部支付6750,11月賬務(wù)做的是:借管理費(fèi)用2250,貸預(yù)付賬款4500,到19年1月才會(huì)做借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,發(fā)票跨年應(yīng)該沒(méi)有什么問(wèn)題吧
答: 預(yù)付的時(shí)候賬務(wù)處理錯(cuò)誤。借預(yù)付 貸銀行存款
跨年發(fā)票,我之前做的錯(cuò)誤的是:借管理費(fèi)用10萬(wàn)元,貸銀行存款10萬(wàn)元。其實(shí)應(yīng)該是借預(yù)付賬款10萬(wàn)元?,F(xiàn)在我收到發(fā)票,發(fā)票稅費(fèi)是2912.62,怎么做賬
答: 那你首先要借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就把以前那個(gè)科目沖沖好了,然后呢,收到發(fā)票以后借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸預(yù)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2022年有一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款,但是無(wú)法收回發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)2023年還怎么把這筆做掉
答: 學(xué)員朋友您好,不要單獨(dú)的賬務(wù)處理,沒(méi)有發(fā)票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整


簡(jiǎn)言 追問(wèn)
2018-12-24 09:48
彭老師 解答
2018-12-24 09:53