老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問(wèn)
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開(kāi)票的賦碼 問(wèn)
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒(méi)法開(kāi)的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來(lái)開(kāi)就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好,可以的。可以開(kāi)差額。 答

一般納稅人開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 一般納稅人開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后 做與原來(lái)收入分錄的相應(yīng)紅字分錄 即可 比如紅字 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
一般納稅人時(shí)期開(kāi)了一張發(fā)票(服務(wù)費(fèi)稅率6%),轉(zhuǎn)為小規(guī)模了開(kāi)具紅字發(fā)票(稅率3%)。稅額有差異,咨詢(xún)過(guò)稅局,不退回。有差異的稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄。以銷(xiāo)售100元為例。謝謝。
答: 不能退回,那需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我們是購(gòu)買(mǎi)方,是一般納稅人,有一筆費(fèi)用金額多付了,需要退票,需要開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?請(qǐng)幫忙說(shuō)下詳細(xì)流程,謝謝!
答: 你好,你們單位不需要開(kāi)紅字發(fā)票的,這個(gè)是專(zhuān)票,你勾選了嗎? 如果是的話,你需要開(kāi)紅字信息表 購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專(zhuān)用發(fā)票) 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷(xiāo)方,再由銷(xiāo)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)】四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。


小月廿口北水 追問(wèn)
2018-12-23 20:46
小月廿口北水 追問(wèn)
2018-12-23 20:47
文老師 解答
2018-12-23 21:04
小月廿口北水 追問(wèn)
2018-12-23 21:41
文老師 解答
2018-12-23 21:42
小月廿口北水 追問(wèn)
2018-12-23 22:51
文老師 解答
2018-12-24 09:59