
12月份注冊的公司,想在這個月去稅局給客戶代開增值稅專用發(fā)票,明細(xì)是專業(yè)技術(shù)服務(wù),增值稅是在稅局交,企業(yè)所得稅怎么交,比如金額10萬,相應(yīng)的費(fèi)用票子特別少,企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
答: 金額10萬扣除你的成本費(fèi)用后的數(shù)額,乘以25%
現(xiàn)在所有小規(guī)模企業(yè)去稅局代開增值稅專用發(fā)票用不用當(dāng)場交企業(yè)所得稅?如果交的話這個怎么計(jì)算呢?
答: 利潤總額*適用稅率
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,客戶去年12月份開具了技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,由于工作忙,未交給財(cái)務(wù),現(xiàn)財(cái)務(wù)說發(fā)票導(dǎo)致公司企業(yè)所得稅損失,是這樣嗎?
答: 你好,提供技術(shù)服務(wù)是在幾月份提供的?


小薇 追問
2018-12-22 19:09
暖暖老師 解答
2018-12-22 19:11