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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-12-10 11:38

如當(dāng)月我司收到增值專用發(fā)票10萬,普通發(fā)票2萬,機(jī)打發(fā)票1萬,收據(jù)5萬。那當(dāng)月我司還欠多少發(fā)票可以抵扣了就不用交稅呢?謝謝~~~~

李老師 解答

2015-12-10 11:41

一般納稅人取得專票認(rèn)證后可以抵扣進(jìn)項  當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,不完全是一年,連續(xù)四個季度或任意的連續(xù)12個月也算、
2023-08-13 15:54:55
你好同學(xué),首先你先確定你的進(jìn)項稅額和進(jìn)項金額是多少,嗯,你進(jìn)項稅額,然后去推你的銷項稅額。
2022-05-18 10:55:21
一般納稅人的稅負(fù)率的計算方法:   稅負(fù)率是分類的,如增值稅稅負(fù)率為:   實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%;   所得稅負(fù)率為:   實際交納所得稅稅額/不含稅銷售收入×100%。
2020-02-05 10:23:28
你好 交9的增值稅 銷項-進(jìn)項?
2021-10-26 12:24:48
你好,您說的是增值稅么?
2020-01-10 10:21:56
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