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B.Y.Cheung
于2018-12-21 19:51 發(fā)布 ??2751次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2018-12-21 19:51
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-未開票收入 應交稅費-增值稅
B.Y.Cheung 追問
2018-12-21 19:57
我這邊收到業(yè)主計價時候,記賬是:借應收賬款,貸 待轉銷項稅,貸工程結算 現(xiàn)在還沒有發(fā)票,確認銷項稅,應該怎么記?用什么科目比較合適?
吳少琴老師 解答
2018-12-21 20:03
你要確認銷項就要確認收入的
2018-12-21 20:07
就是在我剛剛發(fā)的會計分錄基礎上,如果這個月,我收到發(fā)票,那我是不是應該借 待轉銷項稅,貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 我想問的是,我沒收到發(fā)票的話,那我應該怎么記這筆確認銷項稅的賬。。。
2018-12-21 20:09
沒有待轉銷項稅這個會計科目,你要確認銷項就要確認收入
2018-12-21 20:11
((?(//?Д/?/)?))有的啊。。。您要不百度一下 。。。。。。應交稅費-待轉銷項稅額 您要不先查一下先……
2018-12-21 20:22
這個是以你發(fā)生納稅義務確定銷項,不以開票確定銷項
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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銷項稅發(fā)票沒有開具的情況下,提前確認銷項稅額,應該如何記賬?
答: 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-未開票收入 應交稅費-增值稅
這個實際工作中可以把銷項稅額加在一起記賬嗎?
答: 你好,需要按開具的發(fā)票逐筆記賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,10月份有留抵額100273,11月份銷項稅額是687610,11月份勾選發(fā)票609876,可不可以?
答: 您好 100273%2B609876-687610=22539 那本月繼續(xù)增值稅留抵了
老師,本月開了500萬的發(fā)票,請問銷項稅額必須全部上報嗎?能不能報一部分?因為進賬不夠
討論
我這個月開了含稅額1095207元發(fā)票*0.015稅負=16428.1元 銷項稅額125997.27-16428.1=109569.17這個數(shù)就是我要勾選的發(fā)票數(shù)對吧 就湊差不多就行是吧
本期沖紅的發(fā)票比開的發(fā)票多,使得實際銷項稅額為負數(shù)怎么辦
請問老師:開票軟件里可以查目前的銷項稅額嗎?還是要拿開的發(fā)票一張張的加
2、7日,銷售給外地藍光工廠A產品30件,每件售價1800元,計54000元;B產品20件,每件售價1000元,計20000元;發(fā)票銷項稅額12580元,產品已發(fā)出,貨款及稅款共86580元,尚未收到。
吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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B.Y.Cheung 追問
2018-12-21 19:57
吳少琴老師 解答
2018-12-21 20:03
B.Y.Cheung 追問
2018-12-21 20:07
吳少琴老師 解答
2018-12-21 20:09
B.Y.Cheung 追問
2018-12-21 20:11
吳少琴老師 解答
2018-12-21 20:22