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冰雪微微
于2018-12-21 19:22 發(fā)布 ??1349次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2018-12-21 19:26
正數(shù)發(fā)票正常做,負數(shù)做沖減
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是的,開票根據(jù)對賬單來的,但是客戶有退貨,后面又補上了,一正一負,這種情況怎么開票呢,沒補退貨之前沒開票?
答: 正數(shù)發(fā)票正常做,負數(shù)做沖減
我要做對賬單、但是客戶退了一些貨、我要用一句話來怎么描述的讓人一看就知道這個是退貨色
答: 你好 退貨應該有退貨單 你備注清楚退貨單號等就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,5月對賬單客戶發(fā)過來,然后有一筆退貨的我們記漏了,我要怎么記賬的?
答: 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 貸;應收賬款等科目
按照4月份的送貨單,整理到4月份對賬單,對賬單上是按照日期橫排排列,看得一目了然,有什么方法方便處理數(shù)據(jù),這里好像上傳不了ECEL呢
討論
怎么樣把送貨單上的數(shù)據(jù)整理到對賬單上,有簡便方法嗎
這個送貨單能不能直接生成對賬單
打?qū)~單時,客戶來貨款這樣體現(xiàn)可以嗎,直接寫收據(jù)單號
老師,客戶這個月有退回一批返修的,款已經(jīng)做了對賬單,我們下個月再做返過去的。款需要這個月沖掉嗎,可以下個月返過去再體現(xiàn)嗎
吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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