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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-21 15:32

你好,是之前計提的數(shù)據(jù)有錯誤嗎?

青春俠 追問

2018-12-21 15:58

是的老師

鄒老師 解答

2018-12-21 16:01

你好,那就把之前多計提的部分沖銷就是了 
借;應(yīng)付職工薪酬   貸;管理費用等科目

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你好,是之前計提的數(shù)據(jù)有錯誤嗎?
2018-12-21 15:32:03
你好,可以下月補提
2018-10-19 13:51:48
那就補計提工資,同學(xué)
2020-04-21 10:12:34
你好,部分紅部記得工資的分錄。如貸管理費用/生產(chǎn)成本 紅字 貸應(yīng)付職工薪酬 紅字
2018-01-25 21:50:58
您好 借:管理費用 4758%2B4618=9376 貸:應(yīng)付職工薪酬 9376 借:應(yīng)付職工薪酬 9376 貸:其他應(yīng)付款-個人社保費 257*2=514 貸:銀行存款 9376-514=8862
2022-01-10 22:42:06
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