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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2018-12-21 14:47

借財務費用負數(shù)  借銀行存款

阿妹 追問

2018-12-21 15:05

嗯,老師,我上個月發(fā)工資時的分錄應該是借應付職工薪酬~貸銀行存款等,我寫成了借管理費用~工資,現(xiàn)在我怎么調整過來呢?把之前的借方分錄怎么沖掉呢?

馬老師 解答

2018-12-21 15:07

你是不是沒有計提工資??知己做了發(fā)放的??

阿妹 追問

2018-12-21 15:10

計提了,計提的是對的,借管理費用~工資,貸應付職工薪酬~工資

馬老師 解答

2018-12-21 15:15

哦哦,那你這樣借應付職工薪酬   借管理費用負數(shù),這樣調整一下就合適了!

阿妹 追問

2018-12-21 15:16

噢噢,老師,我有一個月的利息0.04元,我沒把銀行利息用負數(shù)寫在借方,而是直接寫在貸方了,現(xiàn)在需要調整過來嗎?如需要,怎么寫分錄呢?

馬老師 解答

2018-12-21 15:18

那你結轉損益后科目余額表有余額嗎??利潤表都合適??

阿妹 追問

2018-12-21 15:21

老師,好像是有問題哎,利潤表的財務費用本年累計金額一直掛著-0.04,是不是不對???我是個財務小白,剛接觸財務,所以有很多不明白的問題,現(xiàn)在可以糾正過來嗎?

馬老師 解答

2018-12-21 15:32

那就要沖銷 ,費用類貸方報表去不上數(shù),所以一直用借方負數(shù)。你要調整!

阿妹 追問

2018-12-21 15:33

老師,怎么調整呢?還請老師明確告知 
銀行存款利息不是公司收入嗎?為啥要寫成負數(shù)呢?

馬老師 解答

2018-12-21 15:43

是因為軟件編輯,貸方去不上他的數(shù)據在軟件里,手工做賬的話是正確的。一做一筆調整 借財務費用  正數(shù)    借財務費用負數(shù)

阿妹 追問

2018-12-21 15:45

老師,如果報表出來發(fā)現(xiàn)有的憑證分錄錯了,還可以糾正嗎?或者說結帳前怎么檢查自己做的分錄有沒有問題呢?

馬老師 解答

2018-12-21 15:46

看你的科目余額表,你對每個月的數(shù)字都有印象,例如損益類的科目月末沒有余額,如果有肯定有問題。

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相關問題討論
借財務費用負數(shù) 借銀行存款
2018-12-21 14:47:45
您好,分錄,借;銀行存款,2000,借;財務費用-利息收入,負數(shù)2000。
2017-04-13 10:40:44
借:銀行存款 正數(shù) 借:財務費用——利息收入 (負數(shù))
2017-06-26 18:42:18
你寫摘要的時候你可以寫收到銀行利息就可以
2022-04-02 14:23:51
借銀行存款 貸財務費用
2019-04-08 12:41:37
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