
老師,我們公司的工會有獨(dú)立的賬戶,返回來的錢直接返回到這個(gè)賬戶上,會計(jì)分錄怎么做
答: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,獨(dú)立的工會賬套怎么做賬務(wù)處理呢,扣款是在總公司賬戶扣的,返還是返到工會賬戶上的
答: 你好,同學(xué)。 就是將工會看作一個(gè)單獨(dú)主體做做處理就是了的。 你用工會準(zhǔn)則,有相關(guān)的科目,正常處理就可以了的。





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