
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
老師 向您請(qǐng)教個(gè)問題 我們購買原材料 款付給人家了 對(duì)方發(fā)票也開給我們了 但是對(duì)方貨只發(fā)了部分給我們 這個(gè)我們?cè)趺慈胭~呀
答: 你可以按發(fā)票先入帳
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,咨詢您一個(gè)問題,我們采購一批原材料,但是供應(yīng)商不能給我們開票了經(jīng)協(xié)商我們只付給對(duì)方除稅金以外的部分貨款,應(yīng)該怎么下賬
答: 你好 借:原材料,貸:銀行存款等科目?


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2018-12-20 10:16
點(diǎn)~玲老師 解答
2018-12-20 10:17