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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-12-20 09:52

收到銷售返利方:
  收到實(shí)物銷售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理:
  (1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,則:
  借:庫存商品
    應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
    貸:主營業(yè)務(wù)成本
  (2)若不開具增值稅專用發(fā)票,則:
  借:庫存商品
    貸:主營業(yè)務(wù)成本
  2.直接返還貨款
  支付銷售返利方:
  銷售返利如采用支付貨幣資金形式的,支付銷售返利方,根據(jù)取得的“進(jìn)貨退出或索取折讓證明單”作為費(fèi)用處理。
  借:營業(yè)費(fèi)用
    貸:銀行存款等

1632735129 追問

2018-12-20 11:04

我們是收到返利方,對方直接給我們開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,不是直接實(shí)物返利,怎么做憑證?

暖暖老師 解答

2018-12-20 11:07

收到銀行存款返利的形式?

1632735129 追問

2018-12-20 11:20

收到這張發(fā)票形式返利

暖暖老師 解答

2018-12-20 11:22

實(shí)際上呢?起碼給你們實(shí)物或者現(xiàn)金吧

1632735129 追問

2018-12-20 17:42

是這么回事老師,購買方在銷售方購買產(chǎn)品開專票價稅合計60000元,這應(yīng)付賬款就是6萬,然后銷售方給購買方優(yōu)惠了,就給購買方開了專票負(fù)數(shù)發(fā)票價稅合計10444.55元,所以購買方收到的還是那些貨物,只是開了負(fù)數(shù)發(fā)票后應(yīng)付賬款就減少了10444.55元,
開60000時候做分錄
借  庫存商品51724.14元
     進(jìn)項(xiàng)稅8275.86
貸  應(yīng)付賬款60000
等到購買方收到負(fù)數(shù)發(fā)票時候可以做借  應(yīng)付賬款10444.55元
貸  主營業(yè)務(wù)成本8926.97元
    進(jìn)項(xiàng)稅1517.58元嗎?

暖暖老師 解答

2018-12-20 19:01

您好,您的做法是對的,沖減成本是對的

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收到銷售返利方:   收到實(shí)物銷售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理:  ?。?)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,則:   借:庫存商品     應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)     貸:主營業(yè)務(wù)成本  ?。?)若不開具增值稅專用發(fā)票,則:   借:庫存商品     貸:主營業(yè)務(wù)成本   2.直接返還貨款   支付銷售返利方:   銷售返利如采用支付貨幣資金形式的,支付銷售返利方,根據(jù)取得的“進(jìn)貨退出或索取折讓證明單”作為費(fèi)用處理。   借:營業(yè)費(fèi)用     貸:銀行存款等
2018-12-20 09:52:11
我們這邊是銷售方,開的是紅字發(fā)票給購貨方,我們銷售方要怎么做帳
2018-10-11 10:13:10
同學(xué),那個紅字發(fā)票品名是開了什么?
2022-03-09 14:11:18
您好,這個很多種情況的,您是收到返利?
2017-01-15 14:10:43
你好 銷售方開紅字發(fā)票 沖當(dāng)期收入? 采購方?jīng)_采購成本?
2020-12-17 10:06:52
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