
11月份已認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,當(dāng)期申報時忘申報,應(yīng)該怎么辦?
答: 你認(rèn)證了不申報,你那報表怎么通過的?
老師:增值稅專用發(fā)票必須是,當(dāng)期認(rèn)證當(dāng)期抵扣嗎?如果我4.2號認(rèn)證的發(fā)票,5 月份申報增值稅的時候忘記申報了。6月份申報5月份稅的時候可以抵扣嗎?
答: 你好,要期認(rèn)證當(dāng)期抵扣。當(dāng)月忘記抵扣,下期就不能抵扣了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票忘記認(rèn)證,11月2日進(jìn)行了勾選認(rèn)證發(fā)票,當(dāng)時系統(tǒng)顯示是可以抵扣10月份的增值稅的,但是申報的時候進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為零,是怎么回事?
答: 這個無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,就是沒有認(rèn)證,10月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是0


趙明明 追問
2018-12-20 09:28
趙明明 追問
2018-12-20 09:31
點(diǎn)~玲老師 解答
2018-12-20 09:40