借:管理費用社保少記的7元1789.54 其他應收款-員工社???41.26 營業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費用社???7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(負數)請問借貨方合計數是多少 摘要:結轉本期損益,借:營業(yè)外支出7 (負數)貸:本年利潤7請問借貨方合計數是多少 借:本年利潤7,貸:管理費用7
沉浮
于2015-12-09 18:42 發(fā)布 ??995次瀏覽
- 送心意
張偉老師
職稱: 會計師
2015-12-10 13:43
更正:借;管理費用社???nbsp;7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(負數還是正數)請問借貨方合計數是多少
摘要:結轉本期損益,借:營業(yè)外支出7 (負數還是正數)貸:本年利潤7請問借貨方合計數是多少
借:本年利潤7,貸:管理費用7(負數還是正數)請問借貨方合計數是多少
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你好 掛靠是有風險 這個是朋友掛靠公司 然后這個錢是他朋友全額支付還是什么情況
2018-12-18 15:33:35

借;管理費用社保 7 貸; 營業(yè)外支出 7
2015-12-01 18:09:18

借方合計相加 貸方合計相加就行了
2015-12-10 10:26:15

您好,您的處理是很正確的
2019-02-15 06:22:13

企業(yè)支付押金 支付時做的是 借其他應收款 貸 銀行存款 現(xiàn)在確認無法收回了 是做壞賬準備還是營業(yè)外支出?分錄怎么做?
2024-02-02 14:42:14
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張偉老師 解答
2015-12-10 10:26