
公司6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是是給員工購(gòu)買(mǎi)的福利,因此做賬的時(shí)候直接做的借方:福利費(fèi)用 貸方 銀行存款,是專(zhuān)票,沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅或者待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在這張福利費(fèi)的發(fā)票我需要認(rèn)證嗎,
答: 你好 是你公司業(yè)務(wù)需要認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借方管理費(fèi)用-福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行 借方管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,因集體福利進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,我前期做的賬務(wù)處理如下:1.收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)8300.88 增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1079.12 貸:銀行存款93802.認(rèn)證發(fā)票時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)1079.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)1079.12請(qǐng)問(wèn)老師后面我想轉(zhuǎn)出這筆增值稅應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 您好 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 1079.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1079.12
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
過(guò)節(jié)購(gòu)買(mǎi)的月份作福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣,入賬時(shí)是沖減的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是抵扣后轉(zhuǎn)出,還是等著過(guò)期不認(rèn)證呢?
答: 您好 認(rèn)證抵扣后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

