
我們公司是建筑勞務(wù)公司,建筑裝飾公司轉(zhuǎn)讓了一張銀行承兌匯票給我們公司,我們公司拿這張匯票去貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)利息費(fèi)用目前是我們公司墊付的,請問我公司能否去稅局給建筑裝飾公司開具那筆我們墊付的貼現(xiàn)利息費(fèi)用發(fā)票呢?
答: 你好!你是去哪兒貼現(xiàn)的了。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問:公司客戶背書轉(zhuǎn)讓了一張銀行20萬的承兌匯票給我們,我們又背書轉(zhuǎn)讓給B公司(我們和B公司沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系,貼利息給B公司,讓他們幫我們兌現(xiàn))B公司給我們轉(zhuǎn)賬裝了19.5萬,另外0.5萬是利息費(fèi),請問:這個賬務(wù)怎么處理,具體會計分錄怎么做呀?
答: 收到 借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款 背書出去 借銀存19.5 財務(wù)費(fèi)用0.5 貸應(yīng)收票據(jù)20




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nan 追問
2018-12-19 16:08
宋生老師 解答
2018-12-19 16:09