
我們是軟件公司,簽了一筆合同9.94萬,9月開票3.976萬,10月又開票了5.964萬,分別在2個(gè)月確認(rèn)的收入,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額小于9萬,免征增值稅,其實(shí)9月開票應(yīng)該確認(rèn)為遞延收益,10月確認(rèn)全部的收入,現(xiàn)在9月已經(jīng)申報(bào)了,怎么更改???
答: 你9月10月分別開票、分別確認(rèn)收入,沒有毛病啊。不影響你享受免征增值稅,沒什么問題啊。如果你9月已經(jīng)將10月的收入以前申報(bào)了的話,你可以到稅務(wù)局做更正申報(bào)
老師,我是四川小規(guī)模納稅人繳納增值稅,一季度交一次,是不含稅銷售額在9萬包括9萬以下面稅還是10萬呢?
答: 你好!是9萬(含9萬)以下的,不是10萬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模企業(yè),一個(gè)季度不超過9萬免稅,經(jīng)常0申報(bào)也不好,我適當(dāng)做了些無票收入,我手上還有個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),交個(gè)人所得稅的,開的發(fā)票都是在地稅局代開的。也一直0申報(bào),我是否可以做一些無票收入呢?
答: 現(xiàn)在有這個(gè)優(yōu)惠政策,就要享受,只要稅局查賬查不出你的真實(shí)收入大于9萬,就不用去做無票收入了。

