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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-19 13:30

同學(xué) 您好
期末余額應(yīng)付工資在貸方 說明你計(jì)提的金額大于發(fā)放的金額

675035516 追問

2018-12-19 13:32

是不是要這樣做賬,借:應(yīng)付工資,貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金呢?

bamboo老師 解答

2018-12-19 13:33

發(fā)放工資的時(shí)候分錄你沒有做么 發(fā)工資的分錄是
借:應(yīng)付工資
貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款

675035516 追問

2018-12-19 13:41

老師,正常情況下,應(yīng)付工資這個(gè)科目期末余額是不是為平的???

bamboo老師 解答

2018-12-19 13:42

對(duì)的 正常情況下  應(yīng)付工資科目期末余額是平的

675035516 追問

2018-12-19 13:47

是不是應(yīng)該先計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用工資,貸:應(yīng)付工資,發(fā)放的時(shí)候,應(yīng)該是借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款,全部做完賬后,最后本月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,做借:本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用工資,這樣做賬對(duì)嗎???

bamboo老師 解答

2018-12-19 13:48

你的賬務(wù)處理順序正確

675035516 追問

2018-12-19 13:49

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2018-12-19 13:49

不用謝 滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝你工作順利

675035516 追問

2018-12-19 13:57

老師,還有一個(gè)問題,如果是這個(gè)月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放工資的這種,如果是這個(gè)月計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付工資,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用工資,下個(gè)月發(fā)放工資,在借應(yīng)付工資,貸銀行存款,這樣對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2018-12-19 13:58

對(duì)的 你的賬務(wù)處理沒有問題 這樣的話 月末應(yīng)付工資有貸方余額是正常的

675035516 追問

2018-12-19 13:59

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2018-12-19 14:01

不用謝  滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝你工作順利

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同學(xué) 您好 期末余額應(yīng)付工資在貸方 說明你計(jì)提的金額大于發(fā)放的金額
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2022-04-15 09:05:45
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款,就包含應(yīng)付票據(jù)余額和應(yīng)付賬款余額,預(yù)付賬款的貸方余額也是應(yīng)付賬款
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這個(gè)答案就是正確的。你覺得有什么不妥的呢?這句話是對(duì)的。就是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表科目重分類說的
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