
老師,請問用工資抵借款的賬務(wù)處理該怎么做?
答: 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款—借款 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
老師,請問旅游社的員工用工資抵團(tuán)款的賬務(wù)處理怎么做?謝謝
答: 你好, 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款—個(gè)人申報(bào) 應(yīng)交稅金—個(gè)所稅 其他應(yīng)收款—團(tuán)費(fèi) 借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,當(dāng)月的借款用銀行回單掛賬,當(dāng)月就報(bào)銷抵借條,該怎么做賬務(wù)處理了?
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?





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