
老師,我現(xiàn)在有張發(fā)票供應(yīng)商開給我們的,然后寄快遞被快遞的人弄丟了,我認(rèn)證了沒抵扣,比如說認(rèn)證的稅額是10000,然后你申報的時候稅額只填了9000,還有1000就是那個找不到的發(fā)票的稅額,這個要怎么處理呢?
答: 發(fā)票丟失,可以憑供貨方發(fā)票復(fù)印件抵扣、做賬。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想咨詢一個進項稅轉(zhuǎn)出的分錄,快遞公司把開給我公司的運費進項發(fā)票弄丟了,但我公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,次月我們公司申請開具紅字發(fā)票信息表,快遞公司下載后開具了紅字發(fā)票,然后又開了一張藍(lán)字發(fā)票給我公司,藍(lán)字發(fā)票這個月我認(rèn)證了。我上月認(rèn)證后做的分錄是借:銷售費用-快遞費,應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:銀行存款。那這個月我們做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄是怎么怎么做呢?
答: 您好,如果只是進項稅額轉(zhuǎn)出,按轉(zhuǎn)出的金額: 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 但是您是開了紅字,所以可以將您之前那筆分錄紅沖;再按新開的藍(lán)字,重新做一筆分錄。


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2018-12-19 09:54
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