
我十月份給客戶開過去的發(fā)票,由于稅收編碼開錯了11月份給我退回來給他紅沖的,我紅沖的時候只對一張發(fā)票其中錯誤的紅沖的,由于客戶開始沒有認證,導致他們在稅局沒法認證,在網(wǎng)上也查不到10月份開的那些發(fā)票,我只能給他再開一遍,這樣導致我重復納稅,這方面老師您有什么好的辦法嗎?我不想重復交稅。。
答: 如果實在是查不到的話,你們在這個月給他們開紅字發(fā)票,然后你們在開正確的發(fā)票。
我十月份給客戶開過去的發(fā)票,由于稅收編碼開錯了11月份給我退回來給他紅沖的,我紅沖的時候只對一張發(fā)票其中錯誤的紅沖的,由于客戶開始沒有認證,導致他們在稅局沒法認證,在網(wǎng)上也查不到10月份開的那些發(fā)票,我只能給他再開一遍,這樣導致我重復納稅,這方面老師您有什么好的辦法嗎?我不想重復交稅
答: 地衣個問題,你們十月份給他們開過去的發(fā)票按規(guī)定是可以在360天抵扣的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人,增值稅進項發(fā)票已勾選認證,也繳納增值稅,交完稅了。才發(fā)現(xiàn)申報錯了,這種情況去稅局撤銷申報后,還可以從新勾選認證進項票嗎?
答: 你好,進項稅額一旦勾選確認就不可以撤銷了哦

