金蝶軟件中應(yīng)交稅費中進項,銷項都有好多借方和貸方的余額如何結(jié)轉(zhuǎn),
五瓣丁香
于2018-12-18 15:02 發(fā)布 ??1783次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-12-18 15:02
你好!這個正常是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
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你好!這個正常是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-12-18 15:02:32

您好,您看下應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅期末是借方還是貸方
2021-01-08 21:25:17

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-09 11:43:51

那已交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 不需要,沒有看到這個結(jié)轉(zhuǎn)文件,你們是輔導(dǎo)期納稅人么,我前幾天特意查下這個科目,目前只有按1,3.5這個申報增值稅,預(yù)繳稅額會涉及這個,但是這個沒有看到實務(wù)中有企業(yè)這么申報的,還有就是輔導(dǎo)期納稅人,你們是輔導(dǎo)期納稅人么?不是不應(yīng)該做這個才對,財會2016.22
2020-01-06 18:59:14

你好,每月末借銷項 貸進項 貸應(yīng)交 次月初繳納借應(yīng)交 貸銀行存款,這樣到下月初就沒有余額的
2020-03-18 16:47:11
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五瓣丁香 追問
2018-12-18 15:17
宋生老師 解答
2018-12-18 15:19