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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-12-18 15:02

你好!這個正常是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。

五瓣丁香 追問

2018-12-18 15:17

如果結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄,謝謝

宋生老師 解答

2018-12-18 15:19

您好!這個難說了,因為不需要結(jié)轉(zhuǎn),如果你一定要的話,建議借應(yīng)交稅費-銷項稅 貸應(yīng)交稅費-進項稅 應(yīng)交稅費-未交增值稅。

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你好!這個正常是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-12-18 15:02:32
您好,您看下應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅期末是借方還是貸方
2021-01-08 21:25:17
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-09 11:43:51
那已交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 不需要,沒有看到這個結(jié)轉(zhuǎn)文件,你們是輔導(dǎo)期納稅人么,我前幾天特意查下這個科目,目前只有按1,3.5這個申報增值稅,預(yù)繳稅額會涉及這個,但是這個沒有看到實務(wù)中有企業(yè)這么申報的,還有就是輔導(dǎo)期納稅人,你們是輔導(dǎo)期納稅人么?不是不應(yīng)該做這個才對,財會2016.22
2020-01-06 18:59:14
你好,每月末借銷項 貸進項 貸應(yīng)交 次月初繳納借應(yīng)交 貸銀行存款,這樣到下月初就沒有余額的
2020-03-18 16:47:11
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