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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-12-18 09:08

你好
借;應付賬款   貸;銀行存款    財務費用(現金折扣部分)

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-18 09:09

老師年終獎怎么做分錄?這個不用計提是不是?

鄒老師 解答

2018-12-18 09:10

你好,需要計提
借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬
借;應付職工薪酬     貸;銀行存款等科目

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-18 09:12

那不是和工資一樣的,但是不知道具體金額

鄒老師 解答

2018-12-18 09:16

你好,是與工資分錄是一樣的,需要知道具體金額才可以做計提分錄的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-18 09:21

能直接支付么,不計提么?

鄒老師 解答

2018-12-18 09:25

你好,需要先計提,然后支付的

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相關問題討論
你好 借;應付賬款 貸;銀行存款 財務費用(現金折扣部分)
2018-12-18 09:08:00
您好!計入借原材料 財務費用 貸應付賬款。
2017-05-09 10:32:35
借,長期應付款 應交稅費 貸,銀行存款 折舊購買次月開始 借,管理費用等 貸,累計折舊
2019-11-26 17:29:40
借:主營業(yè)務收入 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款
2018-05-04 10:00:54
現金折扣:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅「銷項稅額」,發(fā)生折扣時:借:銀行存款 財務費用 貸:應收賬款
2019-03-14 07:50:20
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