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smile
于2018-12-17 15:44 發(fā)布 ??2934次瀏覽
阿水老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,初級會計師
2018-12-17 15:45
學員你好,如果是貨到票未到,可以暫估原材料入賬價值和借,原材料,貸,應付賬款。
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老師。我想問你這個暫估應付款和暫估怎么合并呢就是我合并一起,怎么做分錄呢
答: 學員你好, 如果是貨到票未到,可以暫估原材料入賬價值和 借,原材料,貸,應付賬款。
發(fā)現(xiàn)2016年的應付款少計8000元,怎么做分錄
答: 您好,那需要補入賬,那就需要做對應的庫存商品增加
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,請問應付款減少,應該怎么做分錄呀
答: 你好,你是支付了嗎?
老師:6月份時有筆預付款我做成了應付款,這月對方把這筆預付款退還我了,請問怎樣做分錄?謝謝
討論
我們有兩個往來單位,后來合并了,現(xiàn)在應付賬款里面一家是19000,一家是-19000,等于平賬了,但是怎么調(diào)賬沖掉呀?(分錄怎么寫)
應付款償還時預算會計做賬嗎 。發(fā)生時不做賬是嗎 ?也就是應付款在借方時做預算分錄,在貸方時不做分錄對嗎?
老師這個怎么做分錄,是用專項應付款付款的
老師,之前做車貸的時候沒有做長期應付款,現(xiàn)在銀行還車貸,怎么做分錄
阿水老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,初級會計師
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