
老師,我公司法人和股東提備用金都是從公賬戶直接轉(zhuǎn)到他們的個(gè)人賬戶,做會(huì)計(jì)分錄l、借:其他應(yīng)收款,貨:銀行存款,2,借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款,這樣導(dǎo)致庫存現(xiàn)金很大,100萬左右。這種現(xiàn)金大了會(huì)不會(huì)被查,有什么風(fēng)險(xiǎn),是個(gè)稅還是其他補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn)?
答: 你好,備用金你提現(xiàn)處理,不要轉(zhuǎn)給個(gè)人,對方拿錢干啥了?
老師,問你個(gè)問題,現(xiàn)在要接個(gè)會(huì)計(jì)的工作,之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的賬沒有庫存現(xiàn)金,所有有關(guān)庫存現(xiàn)金的賬都是從她的個(gè)人賬戶上走的,支出去的款大部分都在其他應(yīng)收款上掛著了,這種怎么處理?
答: 現(xiàn)在實(shí)實(shí)在在的現(xiàn)金余額和他的其他應(yīng)收款余額一致嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會(huì)計(jì)人員辦理交接時(shí)候交接現(xiàn)金2000元會(huì)計(jì)分錄是借:庫存現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款對嗎?
答: 你好!不對,是出納交接嗎?只做交接表不做賬務(wù)處理


陽 追問
2018-12-17 15:44
郭老師 解答
2018-12-17 15:45
陽 追問
2018-12-17 15:48
郭老師 解答
2018-12-17 15:51
陽 追問
2018-12-17 15:52
郭老師 解答
2018-12-17 15:54