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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-17 15:22

同學(xué) 你好
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是需要補(bǔ)交增值稅,還有附加稅

地久-彥寶 追問(wèn)

2018-12-17 15:49

老師,同時(shí)我的成本也得沖減,利潤(rùn)也高了吧?

bamboo老師 解答

2018-12-17 15:51

對(duì)的 你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額如果進(jìn)入了成本  那利潤(rùn)就低了啊
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

地久-彥寶 追問(wèn)

2018-12-17 15:56

老師,我是購(gòu)買(mǎi)方,老板不打算賣產(chǎn)品了,撤網(wǎng)點(diǎn),積攢的返利廠里需要開(kāi)紅票給我們,我這里需要填紅字信息表,他開(kāi)回紅票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?

bamboo老師 解答

2018-12-17 15:56

那你收到藍(lán)字發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)的 可以寫(xiě)一下么

地久-彥寶 追問(wèn)

2018-12-17 16:10

借:庫(kù)存商品
      應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2018-12-17 16:12

那你做一筆這樣相應(yīng)數(shù)字的紅字分錄 就可以了 
借:庫(kù)存商品 借方紅字
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
      貸:銀行存款 借方藍(lán)字

地久-彥寶 追問(wèn)

2018-12-17 16:15

賬上現(xiàn)在沒(méi)有庫(kù)存商品了,都處理了,把庫(kù)存商品換成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是吧,老師?

bamboo老師 解答

2018-12-17 16:19

是的 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 就把庫(kù)存商品換成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目

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同學(xué) 你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是需要補(bǔ)交增值稅,還有附加稅
2018-12-17 15:22:32
你好,是需要的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額,比如沒(méi)轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100,那么我們是以100為基數(shù)來(lái)計(jì)算附加稅的,如果轉(zhuǎn)出20萬(wàn),那么應(yīng)交增值稅是120,就應(yīng)是以120為基數(shù)來(lái)計(jì)算附加稅的
2020-03-31 10:03:34
不一定都需要補(bǔ)繳。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是指企業(yè)在完成了應(yīng)稅銷售行為后,可以把自身所得稅稅款中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到下一期銷售稅率銷售應(yīng)納稅額中,以減少本期納稅負(fù)擔(dān)。大體上,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出免交增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi),但也可以在符合條件的情況下補(bǔ)繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)。例如,企業(yè)把自身所得稅稅款的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未來(lái)12個(gè)月的銷售稅率銷售應(yīng)納稅額中,即可免交期間的增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi),但如果企業(yè)進(jìn)行了過(guò)度轉(zhuǎn)出或把自身所得稅稅款的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到超過(guò)12個(gè)月的未來(lái)銷售應(yīng)納稅額中,就要補(bǔ)繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)。所以,企業(yè)在把自身所得稅稅款的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未來(lái)銷售應(yīng)納稅額中時(shí),需要根據(jù)稅法規(guī)定,根據(jù)自身實(shí)際情況確定是否要補(bǔ)繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)。此外,企業(yè)在完成了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后也可以把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行退稅,以獲取稅收優(yōu)惠。
2023-03-12 18:57:34
你好,附加稅也不要繳納了
2019-07-11 06:41:37
你好。比如每個(gè)月的收入小于十萬(wàn),減免兩個(gè)附加。
2022-08-08 09:48:34
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