老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈 問(wèn)
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問(wèn)下小規(guī)模未開(kāi)票收入如何申報(bào) 問(wèn)
季度銷售額≤30 萬(wàn)元(按月申報(bào)≤10 萬(wàn)元): 企業(yè):將未開(kāi)票收入與開(kāi)票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬(wàn)元(按月申報(bào)>10 萬(wàn)元): 按適用征收率,將未開(kāi)票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開(kāi)票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問(wèn)。有些快 問(wèn)
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問(wèn)
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問(wèn)
您好, 這個(gè)后面開(kāi)發(fā)票會(huì)開(kāi)5800進(jìn)來(lái)嗎? 答

老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是需要補(bǔ)交增值稅,還有附加稅呢
答: 同學(xué) 你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是需要補(bǔ)交增值稅,還有附加稅
老師,我們2018年進(jìn)項(xiàng)稅額額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳了一筆增值稅,當(dāng)時(shí)補(bǔ)了增值稅和滯納金,現(xiàn)在稅務(wù)局讓補(bǔ)附加稅合理嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的需要交附加稅嗎?
答: 你好,是需要的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額,比如沒(méi)轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100,那么我們是以100為基數(shù)來(lái)計(jì)算附加稅的,如果轉(zhuǎn)出20萬(wàn),那么應(yīng)交增值稅是120,就應(yīng)是以120為基數(shù)來(lái)計(jì)算附加稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,增值稅增值稅進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)還有留抵稅額,不交增值稅,附加費(fèi)是不是也不用交了?還計(jì)提附加稅嗎
答: 你好,附加稅也不要繳納了


地久-彥寶 追問(wèn)
2018-12-17 15:49
bamboo老師 解答
2018-12-17 15:51
地久-彥寶 追問(wèn)
2018-12-17 15:56
bamboo老師 解答
2018-12-17 15:56
地久-彥寶 追問(wèn)
2018-12-17 16:10
bamboo老師 解答
2018-12-17 16:12
地久-彥寶 追問(wèn)
2018-12-17 16:15
bamboo老師 解答
2018-12-17 16:19