
老師好 項(xiàng)目上預(yù)繳的增值稅 我咋做賬 這塊稅是項(xiàng)目部出 我做的是 借:已交稅金 貸:工程成本 我決得不妥 我又貸的是其他應(yīng)收款-項(xiàng)目支出 我還是決得不妥。請(qǐng)教 這個(gè)我該怎么做分錄呀
答: 同學(xué)好,預(yù)繳 的稅金,借計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,貸計(jì)銀行存款
這個(gè)退稅率,像我們公司,如果是百事五個(gè)點(diǎn)的退稅率,那我算一下就是,我把 這個(gè)退稅率算出來了,這個(gè)退稅率不用做分錄吧,只是說看一下這個(gè)月能退多少稅是吧,他這個(gè)是在那個(gè)分錄里面是體現(xiàn)不出來的吧。就像你看那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧,它就可以做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄。那退稅,把這個(gè)退稅就是本月的退稅金額算出來之后,如果有一部分??梢跃褪窍裎疫@個(gè)給你發(fā)這個(gè)計(jì)算的話,如果是這個(gè)月的本月的退稅是34228.95,如果我的留抵是10000,是不是只能退10000的稅,那剩余的24228.95需要做分錄嗎?而且剩余的那個(gè)就是退一萬塊的話,那就是那個(gè)做分錄的話就是其他應(yīng)收,。這個(gè)就是那個(gè)退稅的那個(gè)其他應(yīng)收款嘛,然后貸方就是應(yīng)交稅金應(yīng)交就是出口的退稅的。然后那剩余的那個(gè)24228.95。那這個(gè)剩下的部分不能退稅的這個(gè)剩下的部分怎么去處理呀?
答: 您好: 看您的描述應(yīng)該是免抵退吧 借:其他應(yīng)收款 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)24228.95 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)34228.95
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
股息紅利計(jì)時(shí)是掛其他應(yīng)收款嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)-股息紅利這樣做分錄合適嗎?
答: 你好 是你們應(yīng)收的股息紅利嗎









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