
#提問#你好老師,在會計公司接帳應(yīng)咋接?科目咋對余額?
答: 如果你們使用的記賬軟件,你檢查一下他們以前的賬務(wù)處理有沒有錯誤,如果賬務(wù)憑證沒有做錯,余額應(yīng)該是沒有問題的,你還可以和往來單位對賬來確定往來科目余額
你好。我剛接的公司的帳,老會計也沒咋交接,我看了一下,我和他用的會計科目好多不一樣,到最后會有什么影響,你有什么好的建議,請指教
答: 你好,如果不是現(xiàn)在準(zhǔn)則上已經(jīng)沒有的科目,你可以先把這個科目做平后按你的科目來做。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是小規(guī)模,15年年底才成立的公司,上一任會計走時沒有交接,科目余額表要咋做?
答: 你好,根據(jù)賬務(wù)處理,編制科目余額表就是了


洋蔥 追問
2018-12-17 10:15
小楊老師 解答
2018-12-17 10:19
洋蔥 追問
2018-12-17 13:49
小楊老師 解答
2018-12-17 13:52
洋蔥 追問
2018-12-17 13:55
小楊老師 解答
2018-12-17 13:57