
老師,固定資產(chǎn)2017年已經(jīng)預(yù)估入賬,2018年開了普票進來,和預(yù)估金額差了3萬,現(xiàn)在該怎么做賬
答: 您好 以后不會再開來發(fā)票嗎?
請問:我公司2017年將所有在建工程做了預(yù)估轉(zhuǎn)固,2018年又將固定資產(chǎn)下的房屋建筑評估轉(zhuǎn)入了投資性房地產(chǎn),現(xiàn)在,需減少前期掛應(yīng)付賬款的工程款,應(yīng)該怎么做?(在建工程預(yù)估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)時余額已為零,從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)時,做了固定資產(chǎn)清理)
答: 預(yù)估本來就可能不準(zhǔn)確的,現(xiàn)在有了更準(zhǔn)確的金額,可以直接調(diào)整投資性房地產(chǎn)原值。 需要分析一下應(yīng)付工程款減少的原因是否會計差錯,如果是2017年的差錯要追溯調(diào)整期初
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我單位2016年12月和2017年1月原材料預(yù)估入賬多估43萬并且已經(jīng)領(lǐng)用,供應(yīng)商公司已經(jīng)黃了,我現(xiàn)在賬面應(yīng)該怎么處理
答: 你好,沖銷暫估,沖銷多領(lǐng)用的金額
暫估固定資產(chǎn)和實際到票金額不一致已經(jīng)暫估固定資產(chǎn)一年了,也是按照暫估金額計提的 現(xiàn)在發(fā)票到了怎么辦?多暫估了怎么處理
材料入庫預(yù)估,現(xiàn)在發(fā)票來了,怎么樣做賬,成本之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在發(fā)票開來沒有差額
2014年暫估入賬固定資產(chǎn)101萬,已計提折舊,2017年12月才取得專票93萬元,余下的8萬元在2018年1月再開發(fā)票回來,12月該如何做賬務(wù)處理
老師,有一臺固定資產(chǎn)估價入賬39000,并且已經(jīng)計提了折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)價格多估了3萬,怎么處理呢




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



蝦米 追問
2018-12-17 10:06
玲老師 解答
2018-12-17 10:15
蝦米 追問
2018-12-17 10:24
蝦米 追問
2018-12-17 10:24
玲老師 解答
2018-12-17 10:32
蝦米 追問
2018-12-17 10:37
玲老師 解答
2018-12-17 10:39
蝦米 追問
2018-12-17 10:42
玲老師 解答
2018-12-17 10:44
蝦米 追問
2018-12-17 11:27
玲老師 解答
2018-12-17 11:29
蝦米 追問
2018-12-17 11:30
玲老師 解答
2018-12-17 11:35