
原來的會計(jì)把我公司17年第一季度的所得稅,4月份繳納的,把應(yīng)提的所得稅做成了借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅。請問老師現(xiàn)在我應(yīng)如何調(diào)整?若不調(diào)整有何影響?
答: 你好,紅字沖銷重做一張分錄
原來的會計(jì)把我公司17年第一季度的所得稅,4月份繳納的,把本該應(yīng)計(jì)提所得稅的會計(jì)分錄錯做成了年度匯算清繳會計(jì)分錄,錯做成了 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅。請問老師現(xiàn)在我應(yīng)如何調(diào)整?若不調(diào)整有何影響?
答: 您好,這是18年做的嗎,18年做應(yīng)該是用以前年度損益調(diào)整科目,不需要調(diào)整了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#原來的會計(jì)把我公司17年第一季度的所得稅,4月份繳納的,賬也做在了4月份,也就是把本該應(yīng)計(jì)提所得稅的會計(jì)分錄錯做成了年度匯算清繳會計(jì)分錄,錯做成了 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)了當(dāng)時做錯了,請問老師現(xiàn)在我應(yīng)如何調(diào)整?若不調(diào)整有何影響?
答: 借:所得稅費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整就可以


米哈游 追問
2018-12-17 07:30
莊老師 解答
2018-12-17 08:16