
老師,我公司采購(gòu)辦公材料付了供應(yīng)商50%的款,對(duì)方全部的發(fā)票都已經(jīng)開過來了,貨還沒到,我做賬可以這樣做嗎?借預(yù)付賬款(實(shí)際支付的)貸銀行存款(實(shí)際支付的)借:在途物資應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣貸:預(yù)付賬款(發(fā)票金額)
答: 你好,發(fā)票到了借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸預(yù)付就可以
貸方有銀行存款和預(yù)付賬款應(yīng)該怎么做賬呢?借方是在途物資和應(yīng)交稅費(fèi),金額也不相等,這種情況如果分開做賬要怎么填制金額呢
答: 借在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 應(yīng)付帳款 哪個(gè)不平
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:在途物資-丙材料 425000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi) 67200 貸:預(yù)付賬款 180000 銀行存款 307200 庫(kù)存現(xiàn)金 5000怎么拆分成簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)分錄呀
答: 您好,這個(gè)不是就目前兩部嗎

