您還老師!就是我昨天提問的,商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,我接手第一個月,他的實際庫存和帳面庫存差九十多萬金額,這個最好的處理方法是什么?昨天老師說調(diào)整賬要考慮進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那可以按照實際賬務(wù)重新建賬嗎?

黑咖啡
于2018-12-15 13:24 發(fā)布 ??963次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2018-12-15 13:27
1、查找賬實不符的原因,根據(jù)賬實不符的具體原因編制相關(guān)調(diào)整分錄,然后調(diào)整到賬實相符。
2、不能重新建賬,因為你們單位已經(jīng)建賬。
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1、查找賬實不符的原因,根據(jù)賬實不符的具體原因編制相關(guān)調(diào)整分錄,然后調(diào)整到賬實相符。
2、不能重新建賬,因為你們單位已經(jīng)建賬。
2018-12-15 13:27:09
如果是一般納稅人的話,你這樣調(diào)賬會涉及到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的喔,到時這些轉(zhuǎn)出的進(jìn)項就不能抵扣了。
分錄如下:借待處理財產(chǎn)損溢,貸庫存商品,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。等確定庫存商品的去向了,再做進(jìn)相關(guān)的成本或費用或責(zé)任人中去。借主營業(yè)務(wù)成本/管理費用/其他應(yīng)收款,貸待處理財產(chǎn)損溢
2018-12-14 21:47:16
核對購入記錄和領(lǐng)料記錄,看是不是入錯賬了
2017-09-29 07:30:34
您好,建議您吧賬看一下,整理一遍,謝謝
2021-03-18 12:03:55
您好,這個沒辦法找出差異 了的,只能根據(jù)實際庫存調(diào)整賬務(wù)
2021-09-22 10:43:39
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