老師好,銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)錯了怎么辦,很早之前跟對方有業(yè)務(wù)往來,很長時間不聯(lián)系了,公司名稱相似,領(lǐng)導(dǎo)口頭傳達(dá)沒有聽清楚?請幫忙解答,謝謝!
沉浮
于2018-12-14 14:49 發(fā)布 ??721次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2018-12-14 14:50
你好 轉(zhuǎn)錯的話 你們最好協(xié)商下喊對方退回 這個最好內(nèi)部公司走付款申請單 這樣就避免產(chǎn)生錯付款的情況 這個看你公司怎么核定了 看是個人負(fù)擔(dān)還是公司負(fù)擔(dān)
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你好 轉(zhuǎn)錯的話 你們最好協(xié)商下喊對方退回 這個最好內(nèi)部公司走付款申請單 這樣就避免產(chǎn)生錯付款的情況 這個看你公司怎么核定了 看是個人負(fù)擔(dān)還是公司負(fù)擔(dān)
2018-12-14 14:50:49

你好,第一題借銷售費用-宣傳費5500
借其他應(yīng)收款4500
貸銀行存款10000
2020-06-19 08:33:30

?你好;? ? 你變更了名稱 ; 你之前按月或者按季度打印出來歸檔的;可以看紙質(zhì)的? ;? 如果你系統(tǒng)報過的 - 我要查詢 -申報查詢 - 里面去可以看到記錄的? ?
2022-03-25 15:16:37

1.出口電子口岸的出口退模塊,查詢屬于一個月期間數(shù)據(jù),導(dǎo)出數(shù)據(jù);
2.出口退稅系統(tǒng)中的外部數(shù)據(jù)采集-》出口報關(guān)數(shù)據(jù)查詢和確認(rèn)-》導(dǎo)入
2014-09-18 14:57:38

資產(chǎn)科目貸方余額,一般不會出現(xiàn)負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表中,如果是往來科目如應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,預(yù)收賬款 應(yīng)付賬款,按照明細(xì)核算,出現(xiàn)負(fù)數(shù)要重分類到對方科目中去,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款也要。可以參照以下:資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款等項目的填列
應(yīng)收賬款項目應(yīng)根據(jù)應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)-計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列;
預(yù)收賬款項目應(yīng)根據(jù)應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列;
應(yīng)付賬款項目應(yīng)根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列;
預(yù)付賬款項目應(yīng)根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列;
其他應(yīng)收款項目應(yīng)根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)-計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列;
其他應(yīng)付款項目應(yīng)根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
2019-04-11 13:12:00
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沉浮 追問
2018-12-14 14:53
meizi老師 解答
2018-12-14 14:58