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送心意

徐璐老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-14 14:10

借庫存商品  10  貸原材料 3      制造費(fèi)用-人員工資  3   制造費(fèi)用  4   ,銷售出去:借應(yīng)收賬款    貸主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)    ,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本  貸庫存商品       報(bào)廢產(chǎn)品:借待處理財(cái)產(chǎn)損益   貸庫存商品

qzuser 追問

2018-12-14 17:11

老師,按著您的意思,表格里的2種結(jié)果不一樣,幫忙知道下哪里錯(cuò)了

qzuser 追問

2018-12-14 17:14

上面是月末一次加權(quán)平均法,下面是賬務(wù)處理,2種庫存商品余額為什么不一樣,一直糾結(jié)

qzuser 追問

2018-12-15 09:04

老師,在不,

徐璐老師 解答

2018-12-15 14:32

你的標(biāo)準(zhǔn)都要是金額進(jìn)行計(jì)算,方法是一樣的,計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)是一樣的,結(jié)果就肯定是一樣的。

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借庫存商品 10 貸原材料 3 制造費(fèi)用-人員工資 3 制造費(fèi)用 4 ,銷售出去:借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) ,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 報(bào)廢產(chǎn)品:借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫存商品
2018-12-14 14:10:47
你好 1 借 原材料 500*62=31000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 4030 貸 銀行存款 35030 2 加權(quán)平均單價(jià)=(500*62%2B800*68%2B1100*64)/(500%2B800%2B1100)=64.92 3 月末結(jié)存=500%2B800%2B1100-600-900=900件,月末結(jié)存庫存材料成本=500*62%2B800*68%2B1100*64-(600%2B900)*64.92=58420 4 發(fā)出材料成本=(600%2B900)*64.92=97380 5 借 生產(chǎn)成本--直接材料--甲產(chǎn)品??97380 貸 原材料?97380
2023-11-19 21:06:26
同學(xué)你好 1、請(qǐng)編制5月2日購入材料的分錄 借,原材料31000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)4030 貸,銀行存款 2、采用月末一次加權(quán)平均法,計(jì)算加權(quán)平均單價(jià)。(保留兩位小數(shù)) 加權(quán)平均單價(jià)=(500乘以62加上800乘以68加上1100乘以64)/(500加上800加上1100)64.92 時(shí)間不夠了,您再說句話
2021-11-15 10:45:40
同學(xué)您好,您具體是什么問題
2021-05-03 14:21:08
對(duì)的,材料轉(zhuǎn)出的單價(jià)與期未單價(jià)相等,=(100 200 300)/期初數(shù)量 本期購入數(shù)量
2014-12-11 13:19:27
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