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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-14 13:31

未到票時,要暫估材料入庫,

晴天 追問

2018-12-14 13:32

成本入賬的話,是等到發(fā)票拿到后算在第一季度是嗎?

辜老師 解答

2018-12-14 13:41

如果你材料耗用了,要按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,拿到發(fā)票,如果發(fā)票金額與暫估金額有差異,在調(diào)整差異額

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相關(guān)問題討論
未到票時,要暫估材料入庫,
2018-12-14 13:31:29
您好,您上月可以先暫估入賬,借庫存商品貸應(yīng)付賬款——暫估供應(yīng)商,付款了,可以先做預(yù)付賬款,借預(yù)付賬款——某某單位貸銀行存款, 本月,先紅沖上月暫估入賬的,借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款——暫估供應(yīng)商負(fù)數(shù),再按發(fā)票正常入賬,借庫存商品進(jìn)項稅額貸預(yù)付賬款
2019-05-05 12:43:20
你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)付 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 貸:庫存商品
2019-04-10 11:08:30
你好,上年的金額和發(fā)票一樣的,把發(fā)票放到去年的分錄里面就行。
2020-03-05 15:57:32
你好,取得發(fā)票的時候,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
2021-10-27 09:53:41
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