
請問年末報(bào)表調(diào)賬如何調(diào)整?報(bào)表應(yīng)收,應(yīng)付及其他應(yīng)付均為負(fù)數(shù),影響嗎
答: 你好,如果這是以前年度就留下來的,不需要調(diào)整,調(diào)整了以后就說不清了,如果是你接手以后發(fā)生的,那你需要找原因,看看應(yīng)收應(yīng)付能不能互相抵掉
資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),2019年審計(jì)報(bào)告已做調(diào)整(將其他應(yīng)付款調(diào)到其他應(yīng)收款)。2020年賬也要做相應(yīng)調(diào)整嗎?將其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))調(diào)到其他應(yīng)收款
答: 你好 可以的 你可以直接做分錄的 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),調(diào)整到預(yù)收賬款還是應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),調(diào)整到哪個(gè)科目
答: 你是要做資產(chǎn)負(fù)債表嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)收應(yīng)付如果是負(fù)數(shù)的話,比如其他應(yīng)收是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付嗎?
其他應(yīng)付款報(bào)表上為負(fù)數(shù),讓調(diào)整到其它應(yīng)收,其他應(yīng)付調(diào)入其他應(yīng)收,請問憑證應(yīng)該如何做。
其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),調(diào)整到其他應(yīng)付款。那其他應(yīng)收款寫0嗎

