
我們老板做業(yè)務(wù)慣了,跟我這兒說話也是半真半假的,財務(wù)情況也是糊里糊涂的,我該怎么辦?
答: 你按單據(jù)入賬就行 說話跟你做賬沒關(guān)系 見單據(jù)入賬
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,于前任財務(wù)交接,要注意什么,前面是一堆糊涂賬,很多東西都是無法核實,老板也換了,現(xiàn)任老板接手,要查賬,還有一堆欠款。如果要我查帳我該怎么做,剛接觸財務(wù)。都是白條,都沒有發(fā)票。之前財務(wù)由出納說了算,出納是老板的姐姐。報銷等都是糊涂賬
答: 你好 所有交接都要寫交接清單,不能寫概括的、模糊的交接。 第一.交接表要寫清楚??唇唤颖砩系膬?nèi)容與事實是否相符。 第二.發(fā)票要看仔細(xì)。發(fā)票本數(shù)與事實相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符?,F(xiàn)實和實務(wù)往來是否相符。保管帳與實務(wù)是否相符。要清點(diǎn)倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點(diǎn)。 第三.有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對




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