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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-12-13 11:10

您好!是的。做這個分錄是會平

@悅悅?? 追問

2018-12-13 11:27

好的,老師您有沒有看我上一個問題這個是問上個老師,沒問完的

宋生老師 解答

2018-12-13 11:28

您好!沒有看到之前的,你能復制一下過來或者截個圖嗎

@悅悅?? 追問

2018-12-13 11:41

老師,是這個問題

宋生老師 解答

2018-12-13 11:42

你好!這個你按鄒老師說的,借應付賬款 貸現(xiàn)金就好了

@悅悅?? 追問

2018-12-13 11:45

老師,發(fā)票已經(jīng)用現(xiàn)金付了一次了,實際是用銀行付的,今天才發(fā)現(xiàn)之前用現(xiàn)金付了,銀行付的時候掛到了應付賬款,現(xiàn)在應付賬款掛了借方7000

宋生老師 解答

2018-12-13 11:48

您好!你之前做了一些什么分錄。

@悅悅?? 追問

2018-12-13 11:58

有發(fā)票的時8月份,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,今天才發(fā)現(xiàn)在8月份用現(xiàn)金付過了老師

宋生老師 解答

2018-12-13 11:59

你好!那你這個應付賬款怎么來的?之前應付賬款這個做過什么分錄

@悅悅?? 追問

2018-12-13 12:04

是,銀行有付出去嗎,然后就設了對方公司名字,今天才發(fā)現(xiàn)有發(fā)票的時候用現(xiàn)金已經(jīng)付了老師!

宋生老師 解答

2018-12-13 12:04

你好!那你做銀行出去的時候怎么做的分錄?

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好!是的。做這個分錄是會平
2018-12-13 11:10:07
你好!剩下的5700是做什么款項
2019-05-17 14:56:18
你好,沒有支付的775需要做營業(yè)外收入的
2017-09-19 21:02:23
"簡單講,不能直接沖回,需要先做反向分錄,再補充相應的憑證,才能確保核算的準確性。再次確定錯誤分錄為:借管理費用,工資7000,貸應付職工薪酬工資7000,借應付職工薪酬工資7000貸銀行存款7000,請你按照下面的步驟操作:?1.先定義并記賬反向憑證:貸管理費用7000,借應付職工薪酬7000;?2.再定義并記賬正確的憑證:借應付職工薪酬7000,貸銀行存款7000。"
2023-03-15 09:40:03
您好!你借應付賬款7000 其他應收款5 銀行存款7005 然后收到借現(xiàn)金 5 貸其他應收款。
2017-05-25 10:02:35
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