
我收到一張發(fā)票,材料已到,有20萬的貨款沒有付,過了兩個月這張發(fā)票失控了,做了進項稅額轉出,應付款20萬沒有付,年底這個賬是怎樣去調整呢?直接把20萬做營業(yè)外收入可以嗎,這樣所得稅匯算清繳是不是就不需要調增了?
答: 你好同學,做營業(yè)外收入是沒有問題的。
企業(yè)所得稅匯算清繳進項轉出怎么轉
答: 您好進項稅額轉出,需要看你不含稅之前做啥
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前年度已抵扣的進項稅額做轉出后,如何影響企業(yè)所得稅匯算清繳。
答: 以前抵扣的進項稅做進項稅額轉出,轉出后要計入購買原材料或者是服務的成本里面去,會減少應納稅所得額,你以前多繳稅款會產生退稅。
老師,服務業(yè)進項稅享受10%加計抵減,每月計入貸方其他收益科目,所得稅匯算清繳時記在營業(yè)外收入哪項合適呢?政府補助利得?其他?謝謝
請問2021年1月收到異常發(fā)票稅額28000,2022年2月補交稅款加滯納金32000,在2021年1月申報表做進項稅額轉出,企業(yè)所得稅匯算清繳做調增還是調減?
2021年公司有異常發(fā)票做了3.6萬進項稅額轉出,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時需要做納稅調整嗎?怎么做?調增還是調減?


竇老師 解答
2018-12-13 10:22
G. Y 追問
2018-12-13 10:24
竇老師 解答
2018-12-13 10:27