
老師 我們公司未取得發(fā)票的支出做了預(yù)付賬款 已經(jīng)積累了金額大的預(yù)付賬款 后期怎么處理預(yù)付賬款科目
答: 處理只有用發(fā)票沖減預(yù)付賬款,沒(méi)有別的辦法,不過(guò)你放在預(yù)付賬款,并沒(méi)有虛做成本費(fèi)用,稅款沒(méi)有少交,問(wèn)題不太大,只能這么掛著了
老師,12月份支付了一年的物業(yè)、電梯費(fèi)等,因當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,我就沒(méi)做賬,5月份剛?cè)〉冒l(fā)票,我在5月份的時(shí)候做 借:預(yù)付賬款 貸:現(xiàn)金 然后從6開(kāi)始開(kāi)始攤銷,攤銷6個(gè)月 這樣可以嗎?2、預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款用哪個(gè)科目好一點(diǎn)?
答: 您好!根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,應(yīng)該屬于哪12個(gè)月的就入在哪12個(gè)月。 預(yù)付就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
該代理費(fèi)已取得發(fā)票,也已付款,為什么放預(yù)付賬款科目
答: 你要看一下,到票的那張憑證,是否是帶來(lái)預(yù)付賬款,現(xiàn)在付錢(qián)就是沖平到票那一筆的預(yù)付賬款

